Auditoria Interna - Poder Judiciário de Santa Catarina
A Auditoria Interna desempenha uma atividade independente dentro da instituição que consiste no exame, avaliação e adequação dos métodos contábeis, financeiros, controles internos e outras operações administrativas, por meio da comparação entre situações existentes e determinado critério técnico, operacional ou normativo.
Telefone: (48) 3287-2899
E-mail: paulo@tjsc.jus.br
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A Auditoria Interna tem como atribuições:
- avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos;
- comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
- exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres; e
- apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
- Resolução n. 6/1995-GP: Cria a Auditoria Interna do Poder Judiciário.
- Resolução n. 19/2003-TJ: Institui o Sistema de Controle Interno do PJSC.
- Parecer n. 2/2013 - SCI/Presi/CNJ - Cumprimento do art. 7º, § 1º, da Resolução CNJ n. 86/2009.
- Resolução n. 47/2015-GP: Institui o Novo Manual de Auditoria Interna.
- Resolução CNJ n. 308/2020 - Organiza as atividades de auditoria interna do Poder Judiciário, sob a forma de sistema, e cria a Comissão Permanente de Auditoria.
- Resolução CNJ n. 309/2020 - Aprova as Diretrizes Técnicas das Atividades de Auditoria Interna Governamental do Poder Judiciário - DIRAUD-Jud e dá outras providências.
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Resolução CNJ n. 422/2021 - Altera a Resolução CNJ n. 308/2020, que organiza as atividades de auditoria interna do Poder Judiciário, sob a forma de sistema, e cria a Comissão Permanente de Auditoria, bem como a Resolução CNJ nº 309/2020, que aprova as Diretrizes Técnicas das Atividades de Auditoria Interna Governamental do Poder Judiciário – DIRAUD-Jud e dá outras providências.
- Resolução GP n. 15/2022: Institui o Estatuto da Auditoria Interna do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina.
- Resolução GP n. 16/2022: Institui o Código de Ética da Auditoria Interna do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina.
- Plano Anual de Auditoria - 2024
- Plano Anual de Auditoria - 2023
- Plano Anual de Auditoria - 2022
- Plano Anual de Auditoria - 2022 - Republicação
- Plano Anual de Auditoria - 2021
- Plano Anual de Auditoria - 2020
- Plano Anual de Auditoria - 2019
- Anexo PAA - 2019
- Plano Anual de Auditoria - 2018
- Anexo PAA - 2018
- Plano Anual de Auditoria de Longo Prazo - 2018 a 2021
- Plano de Auditoria de Longo Prazo - 2022 a 2025